委派会计主管每周抽查经办柜员尾箱时可仅打印被抽查柜员尾箱结数表,重要业务印章印模加盖在现金尾箱结数表背面。
第1题:
支行委派会计主管应定期或不定期检查柜员尾箱限额执行情况,每天至少抽查1次。
第2题:
二级行会计主管行长应坚持每周()抽查一天的会计业务监控录像资料,重点关注柜员授权、柜员间款项交接、复点柜员现金尾箱、自助设备清机、装钞等业务操作环节。保证一个月内抽查柜员的覆盖面达到100%。
第3题:
营业终了,经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对,()必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计(会计主管)必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点,核对无误后方可上锁封箱
第4题:
“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次,业务主管(含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管)应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到100%”。
第5题:
营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱重要单证,()对普通柜员尾箱单证的检查要达到100%。
第6题:
支行委派会计主管每周应抽查柜员重要空白凭证尾箱,确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符
支行分管会计的行长每月至少进行一次重要空白凭证的查库
支行长每季至少进行一次重要空白凭证的全面盘查
支行长每半年至少进行一次重要空白凭证的全面盘查
第7题:
对
错
第8题:
业务经办柜员正式签退时,必须在柜员日结完成后,使用(9105—记账柜员日结签退)交易即可,但若柜员号密码超过一个星期未修改,不予日结,修改后方能日结
业务经办柜员正式签退时,必须在柜员日结完成后,使用(9105—记账柜员日结签退)交易即可,但若机构尚有未处理完事项的,最后一名经办柜员不予日结签退
柜员增加后,若需尾箱,先使用(1303—修改柜员资料)交易,经授权对尾箱号进行修改,该交易只能柜员自己生成
柜员生成尾箱后,可使用(1306—柜员尾箱生成)交易,经授权提交系统处理,系统会自动生成柜员的现金尾箱及凭证尾箱,该交易只能柜员自己生成
第9题:
每旬
每周
每月
每季
第10题:
对
错
第11题:
每天
每周
每旬
每月
第12题:
每周
每月
每季
每年
第13题:
中午休班时,柜员根据现金收付情况进行现金轧记,屏打尾箱金额与尾箱中现金实物进行核对,并由会计主管(或指定专人)对柜员钞箱进行()复核,无误后,在屏幕打印的柜员尾箱数额单上签字确认。
第14题:
在开启尾箱时会计主管应做到哪几项工作()
第15题:
尾箱强制卸载时可以由其他在岗柜员发起,主管或现金管理员确认,可以给第三人强制卸载尾箱,被强制卸载尾箱的柜员必须为日结且签退状态。
第16题:
营业机构负责人和现金业务主管必须加强对尾箱的检查,确保账实相符。营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次。现金业务主管应()。
第17题:
每日营业终了,()清点和核对尾箱现金库存是否与系统数据相符;汇总核对柜员尾箱、机构库尾箱个数;和核点金库库存是否与系统数据及相关登记簿相符。
第18题:
对
错
第19题:
委派会计和柜员
委派会计
柜员
主任
第20题:
0.5
0.8
1
1.2
第21题:
委派会计主管每周应全面检查1次
委派会计主管每周至少抽查1次
支行主管行长每月至少检查1次
支行行长每季至少检查1次
第22题:
每周
每旬
每月
每季
第23题:
尾箱钥匙由会计主管保管,给柜员开启锁具
检查尾箱锁具是否完整无损,有无打开痕迹
经办柜员、会计主管共同开启尾箱锁具
会计主管检查尾箱现金、重要空白凭证及有价单证帐实是否一致