印鉴卡管理员应定期核对电子验印系统中印鉴卡数目与实物是否一致、账户数量与核心业务系统中需验印账户数量是否一致。
第1题:
电子验印系统()责影像复核、印鉴卡删除和印鉴卡销户恢复。
第2题:
中心(直属)支行营运管理部门应指定专人定期组织检查印鉴库,确保()保持一致,做好检查记录。
第3题:
网点负责人或业务经理每季核对印鉴卡实物与核心银行系统及电子验印系统账户,确保相符。
第4题:
在进行单位预留银行印鉴建档时,审核要点有哪些()
第5题:
验印系统中,印鉴卡变更完成后,印鉴库中原印鉴卡状态显示为已停用。()
第6题:
双人折角验印
换人换卡(正、副卡)折角验印
双人折角对全部印鉴
换人换卡(正、副卡)对全部印鉴折角验印
第7题:
对
错
第8题:
是否及时将新开立帐户印鉴卡在验印系统中建库
验印系统中录入印鉴与印鉴卡上印鉴是否一致
应由后督中心保管印鉴卡联次是否及时上缴
印鉴卡片是否及时上锁入柜保管
第9题:
未按总行印鉴卡管理规定为客户预留印鉴的
空白印鉴卡未在相应表外科目核算的
上线后预留印鉴卡实物与系统表外科目数据账实不符的
年度验印系统自动通过率排名最后5名的
第10题:
系统自动核对
通过纸质印鉴卡进行手工核对
采取折角比对等多种人工辅助方式进行核验
系统与纸质印鉴卡核对
第11题:
开户单位在印鉴卡背面“单位公章”栏是否加盖公章。
账户名称是否与预留印鉴中财务专用章或公章的名称一致。
预留多枚私章,且规定组合使用条件的,是否在“使用说明”栏简明填写组合条件或另附书面使用说明。
变更印鉴的,印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统的建档记录是否一致。
第12题:
核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符;
对其他存款账户,通过原业务文本(例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书)核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。
审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确
新预留印鉴启用日期是否符合要求
核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符
新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符
第13题:
总行对分行的会计工作考核中,关于对印鉴卡及验印系统管理的考核指标扣分的情况有()
第14题:
若发现可疑支票,在电子验印自动通过的情况下,应采取的措施()
第15题:
变更本外币银行结算账户预留印鉴的,须审核以下内容()
第16题:
关于印鉴卡管理的描述,正确的有().
第17题:
对
错
第18题:
每日
每周
每月
每季
第19题:
将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。
将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对,保证账实相符。
将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。
将印鉴卡片实物数量(包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片)与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对,保证账实相符。
第20题:
使用中印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对
使用中印鉴卡实物与电子验印系统记载数量一致性核对
作废印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对
对本月新增及变更预留印鉴的客户印鉴卡通过电子验印系统进行验印
第21题:
仅核对印鉴卡实物与验印系统数量一致
仅核对印鉴卡实物、4125科目数量一致
印鉴卡实物、4125科目数量与验印系统数量三者一致
仅核对验印系统数量与4125科目数量一致
第22题:
对
错
第23题:
清点印鉴卡份数
逐户验印
逐户与当日下传打印的《上海银行客户印鉴库明细报表》核对一致
办理正式交接手续