办理网内往来往帐业务时,确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始凭证审核无误后,选择()交易,按系统提示输入相关要素。
第1题:
网内往来往账行对隔日发现的、录入未确认前的差错,即状态为“录入”的差错业务,柜员应选择()进行更正处理。
第2题:
联行网内往来发起行发现差错时当日账务处理方法正确的是()。
第3题:
往账确认柜员收到录入柜员递交的()和(),审核无误后做0733确认交易。
第4题:
是办理网内收付业务的第一责任人
负责审查原始凭证
根据原始凭证核对录入清单
进行业务信息确认及现金收付
第5题:
录入确认前,由柜员作录入冲正
确认后来账行核销前,由原确认柜员抹账
来账行核销后,由往账行发出查询,来账行根据查复内容代为更正或抹账
录入后确认前,由原录入柜员抹账
第6题:
抹账交易
录入冲正交易
取消交易
修改要素交易
第7题:
普通贷记往账业务采取录入、确认双人操作模式
确认柜员根据原始凭证核对录入清单,及时进行确认
办理普通贷记业务,除按照《支付结算办法》相关规定审核往账业务凭证外,还要审核汇划金额是否在人民银行规定范围之内
自动核销的来账业务,次日由来账行打印客户入账通知书
第8题:
原始凭证
记账凭证
来账凭证
录入清单
第9题:
往账录入后确认前,由原录入柜员抹账
往账确认后接收行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账
往账录入后确认前,由原录入柜员做录入冲正
往账确认后接收行尚未核销入账的,由发起行发出查询,接收行根据查询内容代为更正或退回,并向发起行发出查复。根据实际情况,往账行也可以直接做往账取消
第10题:
记账凭证作传票
现金缴款单第二联做记账凭证
现金缴款单第二联做记账凭证附件
现金缴款单第二联退客户
录入清单与现金缴款单第一、三联交确认柜员
第11题:
清点现金
审核现金缴款单
现金缴款单交录入柜员
核对录入清单和现金缴款单无误后,选择“网内现金收款确认”交易
打印现金缴款单,加盖业务处理讫章
第12题:
确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始贷方凭证审核
审核无误后,选择“往账确认”交易,录入相关要素,交易成功后,打印录入清单
记账凭证加盖业务办讫章
录入清单加盖业务办讫章作记账凭证,原始贷方凭证加盖业务办讫章和柜员名章附录入清单后
第13题:
对于网内往来往账行确认前发现的差错,由()进行更正。
第14题:
现金管理系统网内收付业务实行录入、确认双人操作的模式,其中确认员()。
第15题:
办理网内往来往帐业务时,录入员审核原始凭证无误后,选择()交易码输入相关要素。
第16题:
0701
0702
0703
0716
第17题:
柜员
原录入柜员
运营主管
确认柜员
第18题:
往账录入后确认前,由原录入柜员抹账
往账确认后接收行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账
往账录入后确认前,由原录入柜员做录入冲正
往账确认后接收行尚未核销入账的,由发起行发出查询
第19题:
录入柜员审核原始凭证无误后,选择“往账录入”交易,录入相关要素
交易成功后,打印记账凭证,记账凭证加盖业务办讫章
选择打印录入清单,也可选择“批量打印往账业务录入清单”交易,打印批量往账录入清单
原始凭证加盖柜员名章后与录入清单一并传递给确认柜员
第20题:
柜员
原录入柜员
运营主管
确认柜员
第21题:
打印现金缴款单,加盖业务处理讫章
第一联作为记账凭证,录入清单作记账凭证附件
第三联作为记账凭证,录入清单作记账凭证附件
第一联退客户
第三联退客户
第22题:
第23题:
录入后确认前,由原录入柜员抹账
录入后确认前,由柜员做录入冲正。
确认后,由往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或退回,并向往账行发出查复。
录入后确认前,由原柜员做录入冲正。