哪些属于广东农信社营业网点向现金管理(分)中心领款的后续处理()
第1题:
以下哪些属于广东农信社柜员日常业务处理中特殊处理的内容()
第2题:
以下对广东农信社假币保管的基本规定描述正确的有()
第3题:
广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容()
第4题:
广东农信社柜面业务系统机构的设置原则,以下哪些属于柜面业务系统机构中的营业类机构()
第5题:
库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则
应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
现金管理(分)中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第6题:
凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件
管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
营业网点柜员完成现金申领入库工作后,现金调拨单第一联(加盖现金讫)作调入柜员业务交易单的附件
现金管理(分)中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联,并核对预留印章无误后作业务交易单的附件
第7题:
现金运回后,由库管员填制入库单核点入库,记载库房《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》
库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件
联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息,统筹全社柜员分布及岗位设置情况
营业网点缴款柜员将现金管理(分)中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
现金管理中心凭证专管员根据重要空白凭证及有价单证调拨单及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》
第8题:
视同现金管理,营业网点自行销毁
视同现金管理,营业网点上交省联社
视同现金管理,营业网点自行销毁后向现金管理(分)中心报备
视同现金管理,营业网点不得自行销毁
第9题:
《款项交接登记簿》
《现金库存券别登记簿》
《现金收入登记簿》
《柜员交接登记簿》
《会计档案登记簿》
第10题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第11题:
省清算中心
市(县)清算中心
中心金库
营业部
分金库
第12题:
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
第13题:
哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点()
第14题:
以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点()
第15题:
以下对广东农信社营业网点向现金管理(分)中心缴款的基本规定描述正确的有()
第16题:
以下哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的主要风险点()
第17题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第18题:
对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理(分)中心入库保管,账实分管,账实相符的原则进行保管
库管员负责管理假币实物,另外指定一名非库管员负责记录登记簿
各营业网点收缴假币的实物,应集中在一个尾箱管理
库箱交接时,假币一并移交,交接完成,假币由接箱人保管
营业网点向现金管理(分)中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接
第19题:
营业网点与其他营业网点的现金调拨工作
营业网点与直属现金管理(分)中心的现金调拨工作
现金管理中心与现金管理分中心的现金调拨工作
营业网点与人民银行的现金调拨工作
第20题:
业网点向现金管理(分)中心领款
营业网点向现金管理(分)中心缴款
现金管理分中心向现管理中心领款
现金管理分中心向现管理中心缴款
向人行/同业缴款
第21题:
现金管理(分)中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联
柜员将打印出来的物品箱物品清单和业务交易单一并装订,并按顺序专夹保管,以备查核
柜员物品箱执行双监并上缴后,与押运人员做好交接手续,由押运人员将物品箱上送到现金管理(分)中心库房保管
各营业网点业务人员需将各种会计报表装订、归类和入库保管
柜员整理当天的会计凭证,进行传票装订
第22题:
批评或奖励
批准或拒绝
接受或放弃
领取或退回
第23题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符