itgle.com

单选题以下关于内部审核的描述不恰当的是()。A 根据质量管理体系的规定对体系的所有管理及技术要素定期进行内部审核B 其目的是证实体系运作持续符合质量管理体系的要求C 应由质量主管或指定的有资格人员负责正式策划、组织并实施审核D 管理评审的内容可以作为内部审核的输入信息E 应明确内部审核程序并文件化,其中包括审核类型、频次、方法及所需的文件

题目
单选题
以下关于内部审核的描述不恰当的是()。
A

根据质量管理体系的规定对体系的所有管理及技术要素定期进行内部审核

B

其目的是证实体系运作持续符合质量管理体系的要求

C

应由质量主管或指定的有资格人员负责正式策划、组织并实施审核

D

管理评审的内容可以作为内部审核的输入信息

E

应明确内部审核程序并文件化,其中包括审核类型、频次、方法及所需的文件


相似考题
更多“以下关于内部审核的描述不恰当的是()。”相关问题
  • 第1题:

    关于牙周炎,以下哪项是不恰当的


    正确答案:B

  • 第2题:

    关于文件控制,以下描述正确的是( )。

    A:受控文件应加盖受控章
    B:受控文件应定期审核
    C:允许一个文件存在不同版本
    D:实验室内部文件不需要履行审批手续

    答案:A,B
    解析:
    检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序,应明确文件的批准、发布、变更,防止使用无效、作废的文件。

  • 第3题:

    关于质量管理体系审核的说法,正确的有( )。

    A.按照执行审核人员的不同,分为内部审核和外部审核
    B.外部审核是指第三方组织的审核
    C.内部审核是监理单位内部的质量保证活动
    D.内部审核是质量管理体系的审核
    E.外部审核是质量保证能力的审核

    答案:A,C,D,E
    解析:
    本题考查的是质量管理体系的实施。选项B错误,外部审核一般是由建设单位或第三方组织审核员对监理单位质量管理体系及其各种有关要素实施状况进行审核。

  • 第4题:

    以下哪项是审计委员会的恰当职责?( )

    A.对组织的采购职能进行审核
    B.审核首席审计官提交的内部审计活动的业务工作计划
    C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力
    D.对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议

    答案:B
    解析:
    A不正确,对组织的采购职能进行审核,不是审计委员会的恰当职责。B正确。审核首席审计官提交的内部审计活动的业务工作计划,是审计委员会的恰当职责。C不正确,审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力,不是审计委员会的恰当职责。D不正确,对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议,不是审计委员会的恰当职责。

  • 第5题:

    根据ISO9001:2015标准,以下关于内部审核的描述正确是()

    • A、组织应确保相关管理部门获得审核结果报告
    • B、组织应编制形成文件的程序
    • C、审核员不应审核自己的工作
    • D、组织应保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息

    正确答案:A,D

  • 第6题:

    关于内部审核,以下说法正确的是()

    • A、内审每年应进行一次
    • B、应按照策划的时间间隔进行内部审核
    • C、应制定审核方案
    • D、保留审核结果的应形成文件信息

    正确答案:B,C,D

  • 第7题:

    以下关于牙列缺损的不良影响的描述,不恰当的是()

    • A、咀嚼功能减退
    • B、对牙合牙过长
    • C、食物嵌塞
    • D、邻牙倾斜
    • E、面肌瘫痪

    正确答案:E

  • 第8题:

    关于内部审核,下列问题哪些正确的?()

    • A、内部由最高管理者组织开展;
    • B、内部审核由内审员进行审核实施;
    • C、内部审核是对实验室全面工作进行检查;
    • D、内部审核通常每12个月进行一次。

    正确答案:B

  • 第9题:

    以下关于核心业务系统内部账户的特点描述正确的是()

    • A、不连接客户信息
    • B、不计息
    • C、不区分对公和对私
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第10题:

    多选题
    根据ISO9001:2015标准,以下关于内部审核的描述正确是()
    A

    组织应确保相关管理部门获得审核结果报告

    B

    组织应编制形成文件的程序

    C

    审核员不应审核自己的工作

    D

    组织应保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    关于内部审核,以下正确的是()
    A

    每次审核应覆盖所有部门和场所

    B

    审核员不能审核自己的工作

    C

    审核中发现不合格,应及时采取必要的纠正和纠正措施

    D

    审核的结果应报告给相关管理部门


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    关于“内部审核”,下列说法正确的有(  )。
    A

    内部审核是组织自我评价、促进自我改进的一个重要手段

    B

    内部审核程序应该形成文件

    C

    内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录

    D

    组织随时实施内部审核

    E

    内部审核又称第三方审核


    正确答案: E,C
    解析: 内部审核和管理评审都是组织建立自我评价、促进自我改进机制的手段。组织应按策划的时间间隔实施内部审核;内部审核,又称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。

  • 第13题:

    关于不可复性关节盘前移位临床特征的描述,不恰当的是


    正确答案:C

  • 第14题:

    关于检验检测机构内部审核描述正确的是( )。

    A、应建立和保持管理体系内部审核的程序
    B、内部审核只能每年进行一次
    C、审核员须经过培训,具备相应资格
    D、审核员通常应独立于被审核的活动

    答案:A,C,D
    解析:
    内部审核通常每年一次,特殊情况可以增加内审次数。

  • 第15题:

    以下哪项是审计委员会的恰当职责?

    A.对组织的采购职能进行审核
    B.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划
    C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力
    D.对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议

    答案:B
    解析:
    A.不正确,对组织的采购职能进行审核,不是审计委员会的恰当职责。B.正确。审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划,是审计委员会的恰当职责。C.不正确,审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力,不是审计委员会的恰当职责。D.不正确,对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议,不是审计委员会的恰当职责。

  • 第16题:

    根据GB/T19001标准,以下关于内部审核的描述正确的是()。

    • A、组织应确保将审核结果报告给相关管理者
    • B、组织应编制形成文件的程序
    • C、审核员不应审核自己的工作
    • D、组织应保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息

    正确答案:A,D

  • 第17题:

    关于内部审核,以下正确的是()

    • A、每次审核应覆盖所有部门和场所
    • B、审核员不能审核自己的工作
    • C、审核中发现不合格,应及时采取必要的纠正和纠正措施
    • D、审核的结果应报告给相关管理部门

    正确答案:B,C,D

  • 第18题:

    以下关于乳牙髓腔特征的描述哪个不恰当()

    • A、根管粗
    • B、髓室大
    • C、根尖孔小
    • D、髓室顶高
    • E、髓角高

    正确答案:C

  • 第19题:

    关于严重的胎盘早期剥离,以下描述不恰当的是()

    • A、子宫壁僵硬
    • B、母体血压下降
    • C、母体心率加速
    • D、胎心消失
    • E、无痛性阴道流血

    正确答案:E

  • 第20题:

    关于内部审核同外部审核的区别,描述不正确的是()。

    • A、审核方同受审核方的关系不同
    • B、内审与外审的目的和重点不同
    • C、内审与外审的审核准则不同
    • D、文件审核对于内审和外审的目的不同

    正确答案:C

  • 第21题:

    多选题
    关于“内部审核”,以下正确的说法是(  )。
    A

    内部审核组织是自我评价、促进自我改进的一个重要手段

    B

    内部审核程序应该形成文件

    C

    内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录

    D

    内部审核员也应经常进行自我审核


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    关于职业安全健康管理体系审核的描述、正确的是()。
    A

    审核针对受审核方职业安全健康管理体系的充分性和实用性进行

    B

    按审核方与受审核方的关系,可将体系审核分为内部审核、外部审核及第三方审核三种

    C

    审核主要依据职业安全健康管理体系标准及其他审核准则进行

    D

    内部审核主要依据有关法律法规进行


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    以下关于核心业务系统内部账户的特点描述正确的是()
    A

    不连接客户信息

    B

    不计息

    C

    不区分对公和对私

    D

    以上都对


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    关于内部审核,以下说法正确的是()
    A

    内审每年应进行一次

    B

    应按照策划的时间间隔进行内部审核

    C

    应制定审核方案

    D

    保留审核结果的应形成文件信息


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析