凭证要素是否齐全、正确、清楚。
大小写金额、凭证上下联金额是否一致。
款项来源是否合法。
要素有无涂改。
第1题:
经办柜员办理现金收款业务操作流程包括()
第2题:
往来户现金付款要审查凭证是否真实、合法、有效;凭证要素填写是否(),大小写金额是否相符;通过支付密码系统(或印鉴系统)核对密码印鉴是否正确;大额现金支付是否经有权人审批、签章。
第3题:
下列不属于出纳人员收到现金缴款单后审核事项的是()
第4题:
柜员接到客户交来的现金取款凭证,应审查凭证是否合法、有效;日期、大小写金额、收款人名称有无涂改;大小写金额是否相符。
第5题:
柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:()
第6题:
凭证要素是否齐全
大小写金额是否正确并一致
账号户名是否一致
出票日期是否在付款期内
签章是否与预留银行印鉴相符,有无涂改
第7题:
对
错
第8题:
日期
户名
账号
大小写金额
款项来源
第9题:
是否属于本行受理的凭证
帐号与户名是否相符
大小写金额是否一致,字迹有无涂改
押、印鉴是否真实齐全
款项来源、用途是否填写清楚,是否符合有关规定的要求
第10题:
现金收款凭证要素是否齐全
日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚
凭证联次是否齐全、有无涂改
大小写金额是否一致
第11题:
齐全
清晰
完整
相符
第12题:
对
错
第13题:
柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。
第14题:
柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条()等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。
第15题:
柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:()
第16题:
柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证,应审查()。
第17题:
审查现金缴款单要素是否齐全
要素填写是否正确清楚
大小写金额,凭证各联次金额是否一致,有无涂改
用途是否符合规定
第18题:
出票日期
大小写金额
收款人名称
卷别明细
第19题:
有无涂改
齐全
完整
正确
第20题:
凭证要素是否齐全,
填写是否正确清楚,
款项来源是否合理,
大小写金额、凭证上下联金额及券别明细合计金额是否一致。
第21题:
日期
户名
利息
金额大小写
第22题:
客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚
大小写金额是否一致
出票金额、出票日期、收款人名称有无更改
大额现金支付审批手续是否齐全
第23题:
凭证要素是否齐全、正确、清楚。
大小写金额、凭证上下联金额是否一致。
款项来源是否合法。
要素有无涂改。
第24题:
凭证要素是否齐全、正确、清楚;
大小写金额、凭证上下联金额是否一致;
款项来源是否合法;
要素有无涂改。