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下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:A.抽查出库单有无销售部门主管批准的签字B.核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确C.询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况D.抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行E.观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性

题目

下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:

A.抽查出库单有无销售部门主管批准的签字

B.核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确

C.询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况

D.抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行

E.观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性


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更多“下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:A.抽查出库单有无销售部门主管批准 ”相关问题
  • 第1题:

    下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

    A.实地观察仓库验收原材料的情况

    B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

    C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

    D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

    E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性


    正确答案:ABE

  • 第2题:

    下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有( )。

    A.实地观察采购与存货验收、保管等职责是否分离
    B.运用分析方法检查产品成本总体合理性
    C.检查存货出库单是否经过审批
    D.询问存货盘点程序,并抽查盘点记录
    E.复算制造费用分配率和分配结果正确性

    答案:A,C,D
    解析:

  • 第3题:

    审计人员在抽查公司的存货盘点记录时,应重点关注的事项有()

    A.存货盘点的范围

    B.存货盘点结果与账面金额是否一致

    C.盘点工作是否影响生产经营的正常进行

    D.存货出库单有无销售部门主管批准的签字


    BCD

  • 第4题:

    审计人员在抽查公司的存货盘点记录时,应重点关注的事项有( )

    A.存货盘点的范围
    B.存货盘点结果与账面金额是否一致
    C.盘点工作是否影响生产经营的正常进行
    D.存货出库单有无销售部门主管批准的签字
    E.存货盘点的组织方式

    答案:A,B,E
    解析:
    选项CD不属于审计人员抽查存货盘点记录应重点关注的事项。

  • 第5题:

    下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有( )

    A.实地观察仓库验收原材料的情况
    B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
    C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
    D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
    E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

    答案:A,B,E
    解析:
    计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化属于销售业务循环的分析;编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对属于实质性测试。