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  • 第1题:

    了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是:

    A、分析
    B、重新计算
    C、重新操作
    D、询问

    答案:D
    解析:
    分析程序和重新计算应用于实质性审查,重新操作运用于内部控制测评。

  • 第2题:

    下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

    A:分析
    B:观察
    C:函证
    D:重新计算

    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    在内部控制审计中,注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制。下列各项中属于自上而下的方法步骤的有( )。

    A.从财务报表层次初步了解内部控制整体风险
    B.识别、了解和测试企业层面控制
    C.识别重要账户、列报及其相关认定
    D.了解潜在错报的来源并识别相应的控制

    答案:A,B,C,D
    解析:
    自上而下的方法分为下列步骤:(l)从财务报表层次初步了解内部控制整体风险;(2)识别、了解和测试企业层面控制;(3)识别重要账户、列报及其相关认定;(4)了解潜在错报的来源并识别相应的控制;(5)选择拟测试的控制。

  • 第4题:

    下列各项中,不是用以调查了解内部控制的方法是()。

    A.检查
    B.观察
    C.函证
    D.询问

    答案:C
    解析:
    控制调查的方法:询问;检查;观察;追踪有关业务的处理过程。

  • 第5题:

    下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

    A:计算
    B:监盘
    C:观察
    D:函证

    答案:C
    解析: