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  • 第1题:

    下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:

    A.财务主管统一保管支票和相关印章

    B.出纳员负责登记现金日记账和总账

    C.出纳员负责编著银行存款余额调节表

    D.内部审计人员对货币资金业务进行审查


    答案:D
    解析:
    A 项财务主管统一保管支票和相关印章不符合相关职务分离制度,B 出纳员负责登记现金账,总账应由会计来登;C 会计编制银行存款余额调节表;内部审计人员对货币资金业务进行审查属于审计人员职责。

  • 第2题:

    被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是(  )。

    A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
    B.报销单据的填制和审核分离
    C.支票与印章由不同人保管
    D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制

    答案:A
    解析:
    现金、银行存款日记账和总账应分人登记。

  • 第3题:

    被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()。

    A.支票与印章由不同人保管

    B.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制

    C.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记

    D.报销单据的填制和审核分离


    B

  • 第4题:

    被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:

    A、出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
    B、报销单据的填制和审核分离
    C、支票与印章由不同人保管
    D、出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制

    答案:A
    解析:
    现金、银行存款日记账和总账应由不同的人员登记。

  • 第5题:

    被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )

    A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记

    B.报销单据的填制和审核分离

    C.支票与印章由不同人保管

    D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制

    答案:A
    解析:
    现金、银行存款日记账和总账应由不同的人员登记。