A.内部控制审计计划
B.测试内部控制的程序及结果
C.风险评估的过程及结果
D.对控制缺陷的评价
E.形成的审计结论和意见
第1题:
第2题:
下列各项中,不属于审计工作底稿内容的有()。
A.审计业务约定书
B.审计项目组内部讨论记录
C.作废的总体审计策略文本
D.会议记录
第3题:
下列各项中,不属于审计工作底稿内容的有()。
A.作废的总体审计策略文本
B.审计业务约定书
C.审计项目组内部讨论记录
D.会议记录
第4题:
3、下列各项中,属于审计工作底稿内容的有()。
A.审计业务约定书
B.审计项目组内部讨论记录
C.会议记录
D.作废的总体审计策略文本
第5题:
6、注册会计师评价内部控制的控制风险为低水平时,应在审计工作底稿中记录该评价结论及其依据。