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()是内部控制持续改进过程中重要的信息反馈渠道。A.企业内部控制基本规范B.企业内部控制应用指引C.企业内部控制评价指引D.企业内部控制审计指引

题目
()是内部控制持续改进过程中重要的信息反馈渠道。

A.企业内部控制基本规范

B.企业内部控制应用指引

C.企业内部控制评价指引

D.企业内部控制审计指引


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  • 第1题:

    《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第2题:

    PMI的0PM3模型的成熟度的四个梯级分别是( )

    A:标准化的、可测量的、可控制的、持续改进的
    B:标准化的、可量化的、可控制的、持续改进的
    C:标准化的、可控制的、可量化的、持续改进的
    D:可测量的、标准化的、可控制的、持续改进的

    答案:A
    解析:
    成熟度的四个梯级分别是:
    (1)标准化的
    (2)可测量的
    (3)可控制的
    (4)持续改进的

  • 第3题:

    内部审计师可以在不同的间隔期参与系统开发流程的审核工作,包括持续参与、只在不同阶段结束后参与或在系统实施后参与。持续的内部审计参与的优势不包括下列( )。

    A.改进控制的设计和具体要求
    B.对设计小组提供重要建议的机会
    C.减少了随后重做控制的需要
    D.在同其他的区间相比较时,减少了内部审计的整体支出

    答案:D
    解析:
    D持续性的审计参与同其他内部选择相比,花费明显更多。选项A不正确,改进控制的设计和具体要求是审计开发中的系统的主要目标,如果这项工作成功的话,应当会有收益。选项B不正确,审计师持续地参与到设计过程,使审计工作有机会对设计小组的风险和控制提供重要的建议。选项C不正确,持续性的审计参与应当产生更好的控制,这些控制可以减少或消除随后重做控制的需要。

  • 第4题:

    持续改进是安全评价过程控制体系的一个核心思想,它体现了管理持续发展的过程。持续改进包括( )。


    正确答案:ABCE

  • 第5题:

    对于监督发行的内部控制缺陷,说法不正确的是()。

    A.建立报告和信息反馈制度
    B.建立内部控制问题整改机制
    C.落实整改承担直接责任
    D.建立内部控制管理责任制

    答案:C
    解析:
    对于监督发行的内部控制缺陷,首先建立报告和信息反馈制度,其次建立内部控制问题整改机制,同时建立内部控制管理责任制。
    考点
    内部控制的基本要素