A、内部审计部门的报告路径
B、内部审计与风险管理、内部控制的关系
C、内部审计职责外包的标准和原则
D、对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求
第1题:
A、审核内部审计章程等重要制度
B、审核重要内部审计报告
C、审批中长期审计规划和年度审计计划
D、指导、考核和评价内部审计工作
第2题:
A、审计目标和范围
B、审计依据
C、审计发现
D、审计结论和建议
第3题:
A、全面风险管理
B、资本充足
C、流动性
D、内控合规
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、监事会对内部审计工作进行监督
B、董事会对内部审计的独立性和有效性承担直接责任
C、高级管理层负责批准内部审计章程
D、审计委员会负责指导、考核和评价内部审计工作