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参考答案和解析
答案:B
更多“内部审计人员在审计中用于检查和查证其工作有无遗漏和疏忽之处的核对清单,是结构化、标准化的证据收集方法,这种方法是()。 ”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是:

    A:检查
    B:评价
    C:观察
    D:询问

    答案:B
    解析:

  • 第2题:

    下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是:


    A.检查

    B.评价

    C.观察

    D.询问

    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    下列表述中,正确的有()。

    A.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况

    B.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠

    C.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有相似之处

    D.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的


    BC 解析:注册会计师按照专业法规进行工作,在专业上不受任何部门的领导。对被审计单位的处理和处罚属于政府相关机关的职权范围,会计师事务所作为中介机构,不拥有处罚和处理的职权。

  • 第4题:

    按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有:

    A:审计建议是否正确、客观和合理
    B:审计报告中是否存在错误和遗漏
    C:审计人员是否实施了必要的审计程序
    D:收集的审计证据是否能够支持审计结论
    E:审计时间安排和人员分工是否恰当

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第5题:

    内部审计人员通过监盘方法收集审计证据的,应当编制实物资产盘点清单。


    正确