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下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

题目
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有:

A.实地观察仓库验收原材料的情况
B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

相似考题
参考答案和解析
答案:A,B,E
解析:
计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化属于销售业务循环内部控制测试;编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对属于实质性审查。
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  • 第1题:

    下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

    A:观察存货保管与盘点职责是否分离
    B:追踪原材料入库业务各项控制的执行情况
    C:计算存货周转率并与上年进行比较
    D:抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等
    E:对存货实施监盘

    答案:A,B,D
    解析:

  • 第2题:

    下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有( )。

    A.实地观察采购与存货验收、保管等职责是否分离
    B.运用分析方法检查产品成本总体合理性
    C.检查存货出库单是否经过审批
    D.询问存货盘点程序,并抽查盘点记录
    E.复算制造费用分配率和分配结果正确性

    答案:A,C,D
    解析:

  • 第3题:

    下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有:

    A、采购与验收相互独立
    B、存储与生产或使用相互独立
    C、永续盘存制
    D、限制非授权人员接近存货
    E、付款与支出记录相互独立

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项E属于采购与付款循环的内部控制。

  • 第4题:

    生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()

    • A、实物控制
    • B、信息传递程序控制
    • C、职责分工
    • D、交易授权

    正确答案:C

  • 第5题:

    下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。

    • A、检查生产通知单是否连续编号
    • B、抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
    • C、编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
    • D、计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
    • E、抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

    正确答案:A,B,E

  • 第6题:

    下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。

    • A、生产过程中的存货的内部控制
    • B、工薪的内部控制
    • C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制
    • D、固定资产的内部控制

    正确答案:D

  • 第7题:

    单选题
    在生产与存货业务循环中,对存货进行定期盘点属于该业务循环内部控制的(  )。
    A

    成本控制

    B

    实物控制

    C

    授权控制

    D

    永续盘存制


    正确答案: A
    解析:

  • 第8题:

    多选题
    下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:()
    A

    观察存货报关与盘点职责是否分离

    B

    追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

    C

    计算存货周转率并与上年进行比较

    D

    抽取存货盘点记录,检查盘点范围,组织方式等

    E

    对存货实施等


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有(  )。
    A

    观察存货保管与盘点职责是否分离

    B

    追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

    C

    计算存货周转率并与上年进行比较

    D

    存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等。

    E

    抽查产品成本计算单,审查成本项目计算的正确性。


    正确答案: D,A
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
    A

    实地观察采购与存货验收、保管等职责是否分离

    B

    运用分析方法检查产品成本总体合理性

    C

    检查存货出库单是否经过审批

    D

    询问存货盘点程序,并抽查盘点记录

    E

    复算制造费用分配率和分配结果正确性


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有(  )。[2011年初级真题]
    A

    观察存货保管与盘点职责是否分离

    B

    追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

    C

    计算存货周转率并与上年进行比较

    D

    抽取存货盘点记录,检查盘点范围,组织方式等

    E

    对存货实施等


    正确答案: A,D
    解析:
    对生产与存货业务循环内部控制测评包括:①调查了解生产与存货内部控制;②检查不相容职责的分离;③抽查部分存货入库、出库业务,追踪其业务处理;④抽查盘点记录;⑤产品生产、成本管理制度执行情况的审查;⑥对成本核算和会计入账环节的审查;⑦评价生产与存货业务内部控制。

  • 第12题:

    多选题
    下列各项中,审计人员可以据此判断生产与存货循环内部控制风险较高的有 (    )。
    A

    内部审计人员监督存货盘点

    B

    存货盘点只由仓库保管员实施

    C

    定期对陈旧过时的存货进行处理

    D

    存货盘点的范围包括寄销外地的存货

    E

    存货盘点结果显示存在较多账实不符情况


    正确答案: D,A
    解析:

  • 第13题:

    下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有()

    A、内部审计人员监督存货盘点
    B、存货盘点只由仓库报关员实施
    C、定期对陈旧过时的存货进行处理
    D、存货盘点的范围包括寄销外地的存货
    E、存货盘点结果显示存在较多账实不符情况

    答案:B,E
    解析:
    选项B,存货盘点应由仓库保管员执行,由除内部审计人员和仓库保管员以外的人员监督。选项E,存货盘点结果显示有较多账实不符的情况,说明存货的内部控制存在较多的缺陷,生产与存货循环存在较高的风险。

  • 第14题:

    (2016年)下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有:

    A.内部审计人员监督存货盘点
    B.存货盘点只由仓库保管员实施
    C.定期对陈旧过时的存货进行处理
    D.存货盘点的范围包括寄销外地的存货
    E.存货盘点结果显示存在较多账实不符情况

    答案:B,E
    解析:
    选项B,存货盘点由独立于保管人员之外的其他部门人员定期进行。选项E,存货盘点结果显示有较多账实不符的情况,说明存货的内部控制存在较多的缺陷,生产与存货循环存在较高的风险。

  • 第15题:

    下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的是( )。

    A.观察存货保管与盘点职责是否分离
    B.计算存货周转率并与上年进行比较
    C.验证固定资产的新增手续
    D.对存货实施计价测试

    答案:A
    解析:
    选项C,属于采购与付款循环的内容;选项B和D是实质性审查。

  • 第16题:

    下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:()

    • A、观察存货报关与盘点职责是否分离
    • B、追踪原材料入库业务各项控制的执行情况
    • C、计算存货周转率并与上年进行比较
    • D、抽取存货盘点记录,检查盘点范围,组织方式等
    • E、对存货实施等

    正确答案:A,B,D

  • 第17题:

    下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。

    • A、实地观察采购与存货验收、保管等职责是否分离
    • B、运用分析方法检查产品成本总体合理性
    • C、检查存货出库单是否经过审批
    • D、询问存货盘点程序,并抽查盘点记录
    • E、复算制造费用分配率和分配结果正确性

    正确答案:A,C,D

  • 第18题:

    不定项题
    “资料2”中,审计人员所执行的审计程序中,属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有(    )。
    A

    B

    C

    D


    正确答案: A
    解析:

  • 第19题:

    单选题
    下列各项中,不属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有(  )
    A

    观察存货保管与盘点职责是否分离

    B

    追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

    C

    计算存货周转率并与上年进行比较

    D

    抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等


    正确答案: A
    解析:

  • 第20题:

    多选题
    下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有(   )。
    A

    实地观察仓库验收原材料的情况

    B

    抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

    C

    编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

    D

    计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

    E

    抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性


    正确答案: C,B
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()
    A

    观察存货报关与盘点职责是否分离

    B

    追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

    C

    计算存货周转率并与上年进行比较

    D

    抽取存货盘点记录,检查盘点范围,组织方式等

    E

    对存货实施监盘等


    正确答案: C,E
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()
    A

    实物控制

    B

    信息传递程序控制

    C

    职责分工

    D

    交易授权


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
    A

    检查生产通知单是否连续编号

    B

    抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

    C

    编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

    D

    计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

    E

    抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析