第1题:
第2题:
第3题:
行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。
第4题:
下列各项中属于内部会计控制内容的有()。
第5题:
在银行内部控制的流程中,监督评价与纠正的要求不包括()。
第6题:
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
第7题:
下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()
第8题:
财务主管统一保管支票和相关印章
出纳员负责登记现金日记账和总账
出纳员负责编制银行存款余额调节表
内部审计人员对货币资金业务进行审查
第9题:
货币资金
存货
采购与付款
销售与收款
第10题:
定期核对检查
严格职责分工
控制坐支规模
严格财产实物控制
严格授权批准
第11题:
反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况
反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性
反映货币资金业务的监督检查情况
反映存货报告情况
第12题:
与财务报告相关的内部控制与审计相关
与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
与经营目标相关的内部控制与审计无关
与合规目标相关的内部控制与审计无关
第13题:
第14题:
第15题:
在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。
第16题:
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
第17题:
下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。
第18题:
在实施计划审计工作时,下列各项中应当予以评价的事项有()。
第19题:
相关法律法规和行业概况
企业内部控制最近发生变化的程度
与企业相关的风险
可获取的.与内部控制有效性相关的证据的类型和范围
第20题:
与企业相关的风险
相关法律法规和行业概况
与企业沟通过的内部控制缺陷
对内部控制有效性的初步判断
第21题:
岗位分工及授权批准
资产及相关实物的管理
基金
监督检查
第22题:
第23题:
与财务报告相关的内部控制均与审计相关
与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
与经营目标相关的内部控制与审计无关
与合规目标相关的内部控制与审计无关