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下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编著银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

题目
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:

A.财务主管统一保管支票和相关印章

B.出纳员负责登记现金日记账和总账

C.出纳员负责编著银行存款余额调节表

D.内部审计人员对货币资金业务进行审查


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  • 第1题:

    下列选项中,符合货币资金内部控制要求的是( )。

    A、出纳人员负责应收账款的记账工作

    B、出纳人员负责总账的登记和保管

    C、货币资金审批人员负责记账工作

    D、货币资金审批人员兼任出纳


    参考答案:C

  • 第2题:

    下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

    A.询问参与货币资金业务活动的人员
    B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
    C.检查相关文件和报告
    D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

    答案:A,B,C,D
    解析:
    询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

  • 第3题:

    货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?


    正确答案: (1)应当加强银行预留印鉴的管理,财务专用章由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
    (2)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

  • 第4题:

    货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?


    正确答案: (1)按照规定开立账户,办理存款、取款和决算,定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时解决。
    (2)严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据和远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。
    (3)应当指定专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

  • 第5题:

    下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()

    • A、设立专门的内部控制部门
    • B、建立预算业务控制
    • C、建立收支业务控制

    正确答案:A

  • 第6题:

    下列各项中属于内部会计控制内容的有()。

    • A、货币资金
    • B、存货
    • C、采购与付款
    • D、销售与收款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    单选题
    下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是(  )。[2010年中级真题]
    A

    出纳员编制银行存款余额调节表

    B

    出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

    C

    出纳员签发支票

    D

    出纳员登记应收账款明细账


    正确答案: D
    解析:
    A项,应由出纳员以外人员编制银行存款调节表和对现金进行稽核,防止差错和舞弊;C项,支票的签发与出纳应相互独立,防止虚列支出、贪污或挪用;D项,现金、银行存款日记账的登记与总账应相互独立,便于核对账面记录的一致性,避免发生错弊。

  • 第8题:

    单选题
    下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是(    )。
    A

    已收到的货币资金确实为被审计单位所有

    B

    与货币资金有关的经济业务已全部登记入账

    C

    货币资金在财务报表中的列示符合会计准则要求

    D

    已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金


    正确答案: A
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是 (    )
    A

    已收到的货币资金确实为被审计单位所有

    B

    与货币资金有关的经济业务已全部登记入账

    C

    货币资金在财务报表中的列示符合《会计准则》要求

    D

    已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金


    正确答案: D
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
    A

    按月盘点现金,做到账实相符

    B

    当日收入现金及时送存银行

    C

    加强对货币资金业务的内部审计

    D

    收支与记账岗位分离


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()
    A

    管理决策者

    B

    员工的职业道德

    C

    员工的业务素质

    D

    内部审计


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有(  )。
    A

    妥善保管空白支票

    B

    现金和银行存款日记账要日清月结

    C

    收到现金要及时解缴银行

    D

    限制出纳以外人员接近货币资金

    E

    出纳员负责现金收付和现金总账记录


    正确答案: B,D
    解析:

  • 第13题:

    下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:

    A.妥善保管空白支票

    B.现金和银行存款日记账要日清月结

    C.收到现金要及时解缴银行

    D.限制出纳员以外人员接近货币资金

    E.出纳员负责现金收付和现金总账记录

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第14题:

    下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

    A、询问参与货币资金业务活动的人员
    B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
    C、检查相关文件和报告
    D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

    答案:A,B,C,D
    解析:
    询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

  • 第15题:

    货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?


    正确答案: (1)应当建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
    (2)审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
    (3)经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

  • 第16题:

    下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。

    • A、出纳员编制银行存款余额调节表
    • B、出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账
    • C、出纳员签发支票
    • D、出纳员登记应收账款明细账

    正确答案:B

  • 第17题:

    货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。

    • A、管理决策者
    • B、员工的职业道德
    • C、员工的业务素质
    • D、内部审计

    正确答案:A

  • 第18题:

    下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。

    • A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况
    • B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性
    • C、反映货币资金业务的监督检查情况
    • D、反映存货报告情况

    正确答案:D

  • 第19题:

    单选题
    下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。
    A

    出纳员编制银行存款余额调节表

    B

    出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

    C

    出纳员签发支票

    D

    出纳员登记应收账款明细账


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
    A

    财务主管统一保管支票和相关印章

    B

    内部审计人员对货币资金业务进行审查

    C

    出纳员负责编著银行存款余额调节表

    D

    出纳员负责登记现金日记账和总账


    正确答案: C
    解析:

  • 第21题:

    单选题
    下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:
    A

    财务主管统一保管支票和相关印章

    B

    出纳员负责登记现金日记账和总账

    C

    出纳员负责编制银行存款余额调节表

    D

    内部审计人员对货币资金业务进行审查


    正确答案: B
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。
    A

    出纳员编制银行存款余额调节表

    B

    出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

    C

    出纳员签发支票

    D

    出纳员登记应收账款明细账

    E

    出纳员办理支票进账业务


    正确答案: D,E
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
    A

    反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况

    B

    反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性

    C

    反映货币资金业务的监督检查情况

    D

    反映存货报告情况


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有:
    A

    出纳员记录现金总账

    B

    出纳员记录应收账款明细账

    C

    内部审计人员定期监盘库存现金

    D

    主管会计同时保管支票与印章

    E

    主管会计编制银行存款余额调节表


    正确答案: E,B
    解析: