第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
IS审计师在审查信息系统短期(战术)计划时应确定是否()。
第6题:
内部审计师制定的业务目标是要确认对生产造成损害的个人间的冲突是否存在。以下哪项业务技术最有可能实现这个目标:()
第7题:
在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助?()
第8题:
可利用的助理人员很多
与这个项目有关的不利结果最有可能发生
相关的信息是可靠的
杂项收入受影响
第9题:
如果该内部审计师承接同一客户的审计确认服务,则审计确认服务的开展有损内部审计师的客观性
由于提供了咨询业务,内部审计师不可能为管理层提供确认服务
审计确认服务的提供应该与内部审计部门章程中所反映的部门权限相一致
除了咨询业务的客户,审计确认服务不要求审计师负责向任何其他方面传达信息
第10题:
可利用的助理人员很多;
与这个项目有关的不利结果最有可能发生;
杂项收入受影响;
相关的信息是可靠的。
第11题:
确认服务的性质和范围由内部审计师确定,而咨询服务的性质和范围需与客户协商而定
确认服务涉及的参与方比咨询服务少一方,即被审计单位或个人
确认服务和咨询服务涉及的参与人员中均包括内部审计师
在开展咨询业务时,内部审计师不应承担管理职责
第12题:
在项目中,IS人员和业务人员进行了整合
有明确的目标和任务
信息技术计划战略方法在发挥作用
将业务目标和IS目标进行关联的计划
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
内部审计师应该为每项业务制订并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项?()
第18题:
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?()
第19题:
在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:()
第20题:
检查记录文件
观察
询问
分析性复核
第21题:
业务程序的结果;
包括在业务工作方案中的信息;
重大的不合规性的可能性;
所需资源。
第22题:
确立业务目标和工作范围。
获取有关被审计活动的背景信息。
确认充分的信息以实现业务目标。
确定如何、何时以及向谁沟通业务结果。
第23题:
内部审计师在沟通技能上的培训程度;
分派内部审计师工作的标准;
业务沟通与业务记录的关系;
公正无偏的判断。
第24题:
对
错