itgle.com

在初步调查之前,一名审计主管向被审计部门的主管发送了一份备忘录和问卷。该程序最有可能产生的结果是( )。A.它会产生对本次审计的担心 B.它在审计工作中涉及了被审计部门的主管人员 C.这是一种非经济的信息获取方法 D.它只适用于远程单位的审计根据以下信息,回答第153题至第154题在回答一份内部审计调查问卷时,管理人员对每个问题的回答都为“是”,并声称所有罗列的要求和控制活动都已成为所用程序的一部分一名内部审计师在初步调查访问过程中从管理人员那里回收了这些问卷,但没有和管理人员一起审核这些应答

题目
在初步调查之前,一名审计主管向被审计部门的主管发送了一份备忘录和问卷。该程序最有可能产生的结果是( )。

A.它会产生对本次审计的担心
B.它在审计工作中涉及了被审计部门的主管人员
C.这是一种非经济的信息获取方法
D.它只适用于远程单位的审计根据以下信息,回答第153题至第154题在回答一份内部审计调查问卷时,管理人员对每个问题的回答都为“是”,并声称所有罗列的要求和控制活动都已成为所用程序的一部分一名内部审计师在初步调查访问过程中从管理人员那里回收了这些问卷,但没有和管理人员一起审核这些应答

相似考题
更多“在初步调查之前,一名审计主管向被审计部门的主管发送了一份备忘录和问卷。该程序最有可能产生的结果是( )。”相关问题
  • 第1题:

    在初步调查中,审计主管向被审计部门的主管发送了一份计划书和问卷调查。这种做法可能将产生以下哪个结果?

    A.这将涉及对审计客户主管的审计。
    B.这只对异地审计有帮助。
    C.这将建立被审计部门成员之间的理解。
    D.这对获取有用信息没有帮助。

    答案:A
    解析:
    对即将接受的审计有提前的知识,有助于消除一些关于审计的忧虑,包括对审计客户部门主管的审计,并鼓励以更合议的方式来审计。此外,因为外勤工作将给那些最有能力去迅速做完的人,所以不管是当地审计还是异地审计,通常来说都是更经济的。

  • 第2题:

    内部审计主管在复核一套工作底稿时,可以识别出下列( )项缺陷。

    A.解释部分审计工作超出时间预算的备忘录
    B.一个审计发现记录在工作底稿中,而且省略了评价标准的报告草稿被用来做评估
    C.解释省略审计方案步骤的备忘录
    D.向被审计单位概括审计范围的约定书

    答案:B
    解析:
    B由于将事实情况同应该是什么的比较基础省略了,所以它就是缺陷。选项A,C和D不正确,它们都应恰当地包括在工作底稿中。

  • 第3题:

    在公布对机构应付账款部门的最终审计报告中之后,应该发送满意度调查问卷给:

    A.销售部门经理
    B.财务主管
    C.总经理
    D.审计委员会委员

    答案:B
    解析:
    应付账款涉及付款业务,应向财务部门的主管发送满意度调查问卷。

  • 第4题:

    根据《审计法》,下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是()

    • A、对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行
    • B、实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况
    • C、实施审计3日前未向被审计单位送达审计通知书
    • D、审计人员进行调查时,未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本

    正确答案:B

  • 第5题:

    被审计领导干部及其所在单位应当在规定的时间内落实审计意见或执行审计决定,并及时向()部门和有关主管部门报告落实审计意见或者执行审计决定的情况。

    • A、审计
    • B、财务
    • C、纪检
    • D、后勤

    正确答案:A

  • 第6题:

    被审计单位的上级()负责督办审计决定的执行和审计意见的落实。

    • A、业务主管部门
    • B、主要领导
    • C、纪检部门
    • D、审计部门

    正确答案:A

  • 第7题:

    在初步调查之前,首席审计执行官将一张备忘录和调查问卷送交被审计单位主管,这个程序最有可能的结果是:()

    • A、帮助理解审计。
    • B、使被审计单位主管本人参与到审计中。
    • C、是一种获取信息的不经济的方法。
    • D、只适用于远程审计。

    正确答案:B

  • 第8题:

    海丰县审计局4月20日开会决定对该县甲国有企业进行审计,22日该审计局的一名审计人员先期到达该企业进行审计,审计过程中发现甲企业与该县另一企业乙之间的一笔购销合同存在疑点,遂决定到乙企业进行调查。4月29日,该审计局的两名审计人员来到乙企业,并向该企业负责人口头说明了自己的身份,要求其提供与甲企业购销合同的相关情况。该审计局的上述审计活动中,哪些不符合关于审计程序的法律规定?( )

    • A、实施审计前未组成审计组
    • B、实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况
    • C、实施审计3日前未向被审计单位送达审计通知书
    • D、审计人员进行调查时,未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本

    正确答案:A,C,D

  • 第9题:

    单选题
    采取工程跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程发现的问题,应当以()的名义及时向被审计单位通报,并要求整改。
    A

    审计组

    B

    审计机关

    C

    审计组长

    D

    主管部门


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人对上述程序不满的原因是:()
    A

    业务信息应以某种方式得到证实

    B

    不能依赖内部控制调查问卷

    C

    管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场

    D

    调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制


    正确答案: C
    解析: 本题考查的知识点是过程描述的询问和面谈。
    答案A正确,自我评估调查问卷提供了间接信息。由于这种信息是由业务客户提供的而不是独立的来源,因此必须予以确认。
    答案B不正确,通用内部控制调查问卷适用于不同的组织单位、人员和职能部门的这种能力正是它们的一个长处;
    答案C不正确,内部控制调查问卷可以设计成无需内部审计师在场也能由业务客户回答;
    答案D不正确,内部控制调查问卷不需要涉及会计信息来保证其完整性。

  • 第11题:

    单选题
    审计人员依法对机关、企事业单位和经济活动进行审查、核计,并把审计情况、结果向审计机关或被审计单位主管部门报告的书面文件叫做()。
    A

    经济合同

    B

    经济活动分析报告

    C

    审计报告

    D

    调查报告


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    被审计单位的上级()负责督办审计决定的执行和审计意见的落实。
    A

    业务主管部门

    B

    主要领导

    C

    纪检部门

    D

    审计部门


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人员对上述程序不满的原因是:( )

    A.业务信息应以某种方式得到证实
    B.不能依赖内部控制调查问卷
    C.管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场
    D.调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制

    答案:A
    解析:
    A正确。自我评估调查问卷提供了间接信息,由于这种信息是由业务客户提供的而不是独立的来源,因此必须予以确认。B不正确,通用内部控制调查问卷适用于不同的组织单位、人员和职能部门的这种能力正是它们的一个长处。C不正确,内部控制调查问卷可以设计成无需内部审计师在场也能由业务客户回答。D不正确,内部控制调查问卷不需要涉及会计信息来保证其完整性。

  • 第14题:

    在开展初步调查之前,首席审计执行官将备忘录和调查问卷发给即将被审计的部门的监督人员。该程序最有可能产生何种结果?

    A.营造对该审计业务的恐惧气氛
    B.使被审计单位的监督人员参与审计工作
    C.这是一种获得信息的不经济的做法
    D.这种方法只对在遥远地点开展的审计业务有用

    答案:B
    解析:

  • 第15题:

    采取工程跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程发现的问题,应当以()的名义及时向被审计单位通报,并要求整改。

    • A、审计组
    • B、审计机关
    • C、审计组长
    • D、主管部门

    正确答案:B

  • 第16题:

    审计部门应当将()及时抄送被审计单位的上级主管部门。

    • A、审计报告
    • B、审计决定
    • C、审计意见
    • D、审计数据

    正确答案:A,B,C

  • 第17题:

    被审计单位应当向审计部门和上级主管部门报告()情况。

    • A、审计过程
    • B、审计决定的执行
    • C、审计意见的落实
    • D、审计结果

    正确答案:B,C

  • 第18题:

    审计人员依法对机关、企事业单位和经济活动进行审查、核计,并把审计情况、结果向审计机关或被审计单位主管部门报告的书面文件叫做()。

    • A、经济合同
    • B、经济活动分析报告
    • C、审计报告
    • D、调查报告

    正确答案:C

  • 第19题:

    审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告:()。

    • A、被审计单位的财务主管是某审计人员的岳母
    • B、某审计人员至今尚有10万元借款未向被审计单位财务主管清偿
    • C、某审计人员是被审计单位的股东
    • D、刚从该被审计单位会计岗位调来的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    单选题
    在初步调查之前,首席审计执行官将一张备忘录和调查问卷送交被审计单位主管,这个程序最有可能的结果是:()
    A

    帮助理解审计。

    B

    使被审计单位主管本人参与到审计中。

    C

    是一种获取信息的不经济的方法。

    D

    只适用于远程审计。


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    被审计单位应当向审计部门和上级主管部门报告()情况。
    A

    审计过程

    B

    审计决定的执行

    C

    审计意见的落实

    D

    审计结果


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中,属于国家审计机关的权限的是( )。
    A

    帮助被审计单位建立内部审计机构

    B

    废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相地处的财政财务收支规定

    C

    审计机关有权向与审计事项有关的单位和个人进行调查,并取得有关证明材料。

    D

    参与被审计单位重大事项的决策


    正确答案: C
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    被审计领导干部及其所在单位应当在规定的时间内落实审计意见或执行审计决定,并及时向()部门和有关主管部门报告落实审计意见或者执行审计决定的情况。
    A

    审计

    B

    财务

    C

    纪检

    D

    后勤


    正确答案: D
    解析: 暂无解析