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  • 第1题:

    在办理转账支票时,柜员除按支票有关规定审核外,应首先判别()是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。

    A、收款人

    B、收付款人

    C、付款人

    D、客户


    本题答案:B

  • 第2题:

    对系统自动验印通过但金额( )万元(含)以上的,须经总行集中作业部进行人工验印审核

    A.10

    B.20

    C.50

    D.100


    正确答案:D

  • 第3题:

    被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求:部门经理审批本部门的付款申请,审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确,以及后附票据是否齐备,并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前,财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明,如核对一致,进行签字认可并安排付款。针对该内部控制,注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施以下(  )控制测试程序。

    A.询问相关业务部门的部门经理和财务经理其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定其是否与被审计单位内部控制政策要求保持一致
    B.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认
    C.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认
    D.在月末最后一天参与被审计单位的现金盘点

    答案:A,B,C
    解析:
    选项D与上述内控要求无关。

  • 第4题:

    对于付款业务,注册会计师实施的控制测试是,抽取付款凭证,检查其是否经由会计主管复核和审批,并检查款项支付是否得到适当人员的复核和审批。( )


    参考答案:对

  • 第5题:

    电子验印系统需要换人复核的业务()

    A、建档

    B、大额

    C、强制通过

    D、普通账户升级为组合账户


    答案:ABCD