A、综合柜员
B、支行(局)长
C、综合柜员或支行(局)长
D、业务主管
第1题:
在交接班过程中,如有不符,又无法查明原因的,报告综合柜员或支行(局)长,并做坏账处理。
A对
B错
第2题:
营业主管在系统中领用主尾箱;核对()、()与()是否相符。如有不符,封存尾箱,查找原因。对无法查明原因的,报告支行(局)长,并做长短款挂账处理。
现金;凭证实物;系统尾箱记录
略
第3题:
1、柜员将款项交给库管员,库管员会同柜员在监控下清点款项,如果发现差错首先应该()。
A.如数退还给柜员重新清点款项
B.长款部分退给柜员并让柜员查明原因
C.短款部分由柜员贴补并查明原因
D.将差错部分记录在登记簿次日查明原因并解决
第4题:
普通柜员做临时轧账,输入现金和(),与系统内数据核对是否相符;如有不符,封存尾箱,查明原因,对无法查明原因的,报告支行(局)长,并做()处理。
各种凭证起讫号码;长短款挂账
略
第5题:
下列关于邮储营业网点综合柜员日终处理流程的说法,正确的有()。
A综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱
B综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴
C综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支行(局)长或上级主管领导报告
D综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符