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下列各项中,按照增值税法律制度的有关规定,不得开具增值税专用发票的有( )。A.在境外销售应税劳务B.销售报关出口的货物C.将自产货物用于集体福利D.转让非专利技术

题目

下列各项中,按照增值税法律制度的有关规定,不得开具增值税专用发票的有( )。

A.在境外销售应税劳务

B.销售报关出口的货物

C.将自产货物用于集体福利

D.转让非专利技术


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  • 第1题:

    根据《增值税暂行条例》的规定,下列关于增值税专用发票开具时限的表述中,正确的有( )。

    A.采取交款提货结算方式的,增值税专用发票开具时限为收到货款的当天

    B.采取分期付款结算方式的,增值税专用发票开具时限为货物发出的当天

    C.采取托收承付结算方式的,增值税专用发票开具时限为货物发出的当天

    D.采取委托银行收款结算方式的,增值税专用发票开具时限为货物发出的当天


    正确答案:ACD
    (1)采取赊销、分期付款结算方式的,增值税专用发票开具时限为合同约定的收款日期的当天;(2)采取预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的,增值税专用发票开具时限为货物发出的当天。  

  • 第2题:

    下列各项中,属于违反我斟增值税专用发票使用规定的情形有( )。

    A.借用他人增值税专用发票

    B.拆本使用增值税专用发票

    C.一般纳税人提供有形动产的修理、加工而开具增值税专用发票

    D.转让无形资产开具增值税专用发票


    正确答案:ABD
    解析:本题考核增值税专用发票使用的有关规定。一般纳税人销售货物、提供应税劳务,需要开具增值税专用发票。

  • 第3题:

    下列各项中,属于违反我国增值税专用发票使用规定的情形有( )。

    A.借用他人增值税专用发票

    B.拆本使用增值税专用发票

    C.一般纳税人提供有形动产的修理、加工而开具增值税专用发票

    D.转让无形资产弄具增值税专用发票


    正确答案:ABD
    本题考核增值税专用发票使用的有关规定。一般纳税人销售货物、提供应税劳务,需要开具增值税专用发票。

  • 第4题:

    根据增值税法律制度的规定,下列各项中,一般纳税人不得开具增值税专用发票的有( )。

    A.商业企业零售烟酒
    B.批发企业销售服装
    C.向消费者个人销售商品房
    D.向消费者销售办公用品

    答案:A,C
    解析:
    (1)选项AB:商业企业一般纳税人“零售”(选项B是批发)烟、酒、食品、服装、鞋帽、化妆品等消费品,不得开具增值税专用发票;(2)选项C:向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或不动产的,不得开具增值税专用发票。

  • 第5题:

    下列选项中,不得开具增值税专用发票的有( )。

    432364

    答案:A,B,C,D
    解析:
    销售货物、提供应税劳务或者发生应税行为适用增值税免税规定的,不得开具增值税专用发票。

  • 第6题:

    下列各项中,属于增值税异常凭证的有( )。

    A.纳税人丢失税控专用设备中未开具增值税专用发票
    B.非正常户纳税人未向税务机关申报缴纳税款的增值税专用发票;
    C.增值税发票管理系统稽核比对发现对比不符的增值税专用发票;
    D.经税务机关大数据分析发现,纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开的情形

    答案:A,B,C,D
    解析:
    符合下列情形之一的增值税专用发票,列入异常凭证范围: (1)纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票; (2 ) 非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票; ( 3 ) 增值税发票管理系统稽核比对发现“对比不符”、“缺联” 、“ 作废”的增值税专用发票; ( 4 ) 经税务总局、省税务局大数据分析发现,纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开,未按规定缴纳消费税等情形的; ( 5 )属于《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》第二条 第(一)项规定情形的增值税专用发票。

  • 第7题:

    根据增值税法律制度的规定,下列各项业务中,不得开具增值税专用发票的有( )。

    A.商业企业一般纳税人零售红酒
    B.发生应税销售行为适用免税规定的
    C.其他个人转让不动产
    D.金融商品转让

    答案:A,B,D
    解析:
    选项A:商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不含劳保专用部分)、化妆品等消费品,不得开具增值税专用发票。选项B:发生应税销售行为适用免税规定的,不得开具增值税专用发票。选项C:其他个人转让不动产可以申请税务机关代开增值税专用发票。选项D:金融商品转让,不得开具增值税专用发票。

  • 第8题:

    下列说法正确的是()。

    • A、向消费者个人提供应税服务,可以开具增值税专用发票
    • B、适用免征增值税规定的应税服务,不得开具增值税专用发票
    • C、适用免征增值税项目的应税服务,可以开具增值税专用发票
    • D、向个体工商户提供应税服务,不得开具增值税专用发票

    正确答案:B

  • 第9题:

    多选题
    根据增值税法律制度的规定,下列各项中,一般纳税人不得开具增值税专用发票的有(    )。
    A

    商业企业零售烟酒

    B

    批发企业销售服装

    C

    向消费者个人销售商品房

    D

    将货物无偿赠送给小规模纳税人


    正确答案: C,B
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    根据增值税法律制度的规定,下列各项中,可以开具增值税专用发票的是( )。
    A

    销售免税药品

    B

    商店零售化妆品

    C

    向个人销售图书

    D

    劳保用品


    正确答案: A
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    根据增值税法律制度的有关规定,下列各项中,可以作为增值税进项税抵扣或计算抵扣凭证的有()。
    A

    增值税专用发票

    B

    海关进口增值税专用缴款书

    C

    农产品收购发票

    D

    货物运输业增值税专用发票


    正确答案: B,A
    解析: 以上各项均可以作为增值税抵扣或计算抵扣的凭证。

  • 第12题:

    多选题
    根据增值税法律制度的有关规定,一般纳税人发生的下列行为中,经税务机关责令限期改正而仍未改正的,不得领购开具增值税专用发票的有()。
    A

    虚开增值税专用发票

    B

    向税务机关以外的单位和个人买取专用发票

    C

    未按规定保管专用发票和专用设备

    D

    未按规定接受税务机关检查


    正确答案: A,B
    解析: 以上情形均属于不得领购开具增值税专用发票的情形。

  • 第13题:

    根据增值税法律制度的有关规定,下列各项中可以作为增值税进项税额抵扣凭证的有()。

    A.增值税专用发票

    B.增值税普通发票

    C.接受境外单位提供的应税行为从税务机关取得的完税凭证

    D.农产品收购发票


    参考答案:ACD

  • 第14题:

    下列关于增值税专用发票开具要求,表述不正确的是( )。

    A.项目填写齐全,各项目内容正确无误

    B.不得开具伪造的专用发票

    C.字迹清楚,可以涂改

    D.不得超面额开具专用发票


    正确答案:C

  • 第15题:

    依据增值税的有关规定,下列各项中,正确的有( )。

    A.国有粮食购销企业销售粮食免征增值税,不得开具增值税专用发票
    B.国有粮食购销企业销售粮食免征增值税,一律开具增值税专用发票
    C.一般纳税人企业从国有粮食购销企业购进的免税粮食,可依照国有粮食购销企业开具的增值税专用发票注明的税额抵扣进项税额
    D.政府储备食用植物油的销售免征增值税
    E.凡享受免征增值税的国有粮食购销企业,均按增值税一般纳税人登记并进行管理

    答案:B,C,D,E
    解析:
    选项A:国有粮食购销企业销售粮食虽然免征增值税,但是一律开具增值税专用发票。

  • 第16题:

    依据增值税的有关规定,下列各项中,正确的有( )。

    A.国有粮食购销企业销售粮食免征增值税,不得开具增值税专用发票
    B.国有粮食购销企业销售粮食免征增值税,一律开具增值税专用发票
    C.一般纳税人企业从国有粮食购销企业购进的免税粮食,可依照国有粮食购销企业开具的增值税专用发票注明的税额抵扣进项税额
    D.一般纳税人企业从国有粮食购销企业购进的免税粮食,即使取得增值税专用发票,也不得抵扣进项税
    E.凡享受免征增值税的国有粮食购销企业,均按增值税一般纳税人登记并进行管理

    答案:B,C,E
    解析:
    选项A:国有粮食购销企业销售粮食虽然免征增值税,但是一律开具增值税专用发票;选项D:一般纳税人企业从国有粮食购销企业购进的免税粮食,可依照国有粮食购销企业开具的增值税专用发票注明的税额抵扣进项税额。

  • 第17题:

    下列关于增值税专用发票的使用说法正确的有(  )。

    A.商业企业一般纳税人零售的劳保用品不得开具增值税专用发票
    B.除另有规定外,一般纳税人销售免税货物不得开具增值税专用发票
    C.小规模纳税人(其他个人除外)发生应税行为,需要开具增值税专用发票的,可自行开具
    D.购买方为消费者个人的,销售方不得开具增值税专用发票

    答案:B,C,D
    解析:
    选项A:商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具增值税专用发票。

  • 第18题:

    根据增值税法律制度的规定,下列各项中,可以开具增值税专用发票的是( )。

    A.药店销售免税药品
    B.化妆品商店零售化妆品
    C .食品店向消费者个人销售食品
    D.汽车厂向索取增值税专用发票的购买方企业销售汽车

    答案:D
    解析:
    选项A,销售货物或者应税劳务适用免税规定的,不得开具增值税专用发票;选项B,商业企业一般纳税人零售烟、酒、食品、服装、鞋帽、化妆品等消费品的,不得开具增值税专用发票;选项C,向消费者个人销售货物或者提供应税劳务的,不得开具增值税专用发票。

  • 第19题:

    对于有虚开增值税专用发票情形的一般纳税人,不得领购开具增值税专用发票。( )


    答案:错
    解析:
    有虚开增值税专用发票行为的一般纳税人,经税务机关责令限期改正而仍未改正的,不得领购开具专用发票。

  • 第20题:

    下列有关开具增值税专用发票的说法正确的是()。

    • A、增值税小规模纳税人需要开具专用发票的,可以向税务机关申请代开
    • B、销售免税货物不得开具增值税专用发票
    • C、商业企业一般纳税人零售的烟、酒等消费品不得开具增值税专用发票
    • D、不能向税务机关准确提供增值税销项、进项、应纳税额数据的增值税一般纳税人不得开具增值税专用发票

    正确答案:A,C,D

  • 第21题:

    单选题
    根据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的表述中,正确的有()
    A

    小规模纳税人销售货物,按照征收率计算增值税应纳税额,不得抵扣进项税

    B

    小规模纳税人进口货物,按照适用税率计算缴纳增值税,不得使用征收率计算

    C

    不得自行开具增值税专用发票,也不得申请税务机关代开增值税专用发票

    D

    以1个季度为增值税纳税期限的规定仅适用于小规模纳税人


    正确答案: D
    解析: 应缴纳进口增值税=(100+10+47.14)×17%=26.71(万元)。

  • 第22题:

    多选题
    增值税专用发票的开具范围,下列说法正确的有()。
    A

    纳税人向其他个人出租不动产或转让取得的不动产,不得开具或申请代开增值税专用发票。

    B

    商业企业一般纳税人零售的服装、鞋帽等消费品,均不得开具专用发票

    C

    除另有规定外,销售免税货物不得开具专用发票

    D

    小规模纳税人销售自己使用过的固定资产可以开具专用发票

    E

    增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依3%的征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依3%征收率计算缴纳增值税,可以开具增值税专用发票


    正确答案: C,A
    解析: 本题考核“增值税——专用发票使用和管理”相关知识。选项B.商业企业一般纳税人零售的服装、鞋帽(劳保用品除外)等消费品,不得开具专用发票;选项D,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产不开具专用发票;

  • 第23题:

    多选题
    根据增值税专用发票管理的相关规定,下列关于增值税发票使用的表述中,符合规定的有( )。
    A

    虚开增值税专用发票的纳税人,不得再领购和开具增值税专用发票

    B

    专用发票的开具无限额要求

    C

    商业企业一般纳税人零售劳保专用鞋帽,可以开具增值税专用发票

    D

    应税销售行为的购买方为消费者个人的,不得开具增值税专用发票


    正确答案: A,D
    解析:

  • 第24题:

    单选题
    下列说法正确的是()。
    A

    向消费者个人提供应税服务,可以开具增值税专用发票

    B

    适用免征增值税规定的应税服务,不得开具增值税专用发票

    C

    适用免征增值税项目的应税服务,可以开具增值税专用发票

    D

    向个体工商户提供应税服务,不得开具增值税专用发票


    正确答案: B
    解析: 暂无解析