第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()
第5题:
为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。
第6题:
单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。
第7题:
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
第8题:
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
第9题:
支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准
支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续
出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理
第10题:
反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况
反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性
反映货币资金业务的监督检查情况
反映存货报告情况
第11题:
对于重要货币资金支付由总经理授权审批
明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
第12题:
职责分工控制制度
授权审批控制制度
货币资金核算控制制度
货币资金反洗钱控制制度
货币资金监督检查制度
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()
第17题:
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
第18题:
企业不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,这种安排属于()。
第19题:
职责分工控制制度设计
授权审批控制制度设计
货币资金核算控制制度设计
货币资金监督检查制度设计
第20题:
应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
第21题:
职责分工控制制度
授权审批控制制度
货币资金核算控制制度
货币资金监督检查制度
第22题:
抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表
抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章
对库存现金进行监盘
分析银行存款中定期存款占全部存款的比例
函证银行存款余额
第23题:
调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施
抽查付款业务有无经过适当授权和审批
对库存现金进行监盘
检查货币资金收付凭证的管理情况
向开户银行函证银行存款余额