来账业务是否为本行受理业务
来账凭证要素是否齐全、正确
收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
第1题:
网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。
第2题:
网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().
第3题:
柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
第4题:
来账业务凭证应重点审核()。
第5题:
柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账
对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对
柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全
柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续
第6题:
票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改
账号.户名是否相符
印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。
各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。
第7题:
凭证要素是否齐全、正确
签章是否齐全
受理凭证是否有效
收款人背书是否相符
第8题:
客户提交的凭证是否应为本行受理的合法凭证
账号,户名是否相符
大小写金额是否一致
凭证,存单(折),银行卡是否已挂失,账户是否已办理冻结或止付手续
第9题:
是否为当日业务
来账业务是否为本行受理业务。
来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。
退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。
第10题:
贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定
收款人账号是否为本行开立的账号
印鉴与预留银行印鉴是否一致
付款人账号是否为本行开立的账号
第11题:
来账业务是否为本行受理业务
来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致
退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
第12题:
凭证是否为应由本行受理的凭证;凭证背书是否正确、连续,背书粘单是否规范
凭证日期为小写的,填写是否符合规定(如:电汇凭证日期是否为当日)
一借一贷收付款凭证,付款凭证与收款凭证上的收款人账号和户名是否一致,金额是否一致
实时通凭证功能栏位和银行汇(本)票申请书业务类型栏位是否按实际业务勾选了业务功能和付款方式栏位
第13题:
对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。
第14题:
柜员日终平账管理的要求是()。
第15题:
下列属于凭证审查要点的有()。
第16题:
柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:()
第17题:
凭证是否符合支付结算办法的有关规定,要素是否齐全、正确
联次和附件是否完整,各联次要素是否一致,是否超过有效期限
加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急”
汇款人和收款人均为个人,需要在汇入行支取现金的,是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样
第18题:
是否属本行应受理的凭证
账号,户名是否一致
报单状态是否正确
第19题:
是否齐全、正确
签章是否齐全
受理凭证是否有效
收款人背书是否相符
第20题:
应认真审核报文类型和收款账号
来账凭证内容是否准确
如果需要退回的必须会计主管审签,且原路退回
来账业务应及时处理
当日应将来账全部打印,日终签退后收到的,应在下一个工作日打印
审查待报解预算收入余额是否与未报解款项金额一致
第21题:
现金收款凭证要素是否齐全
日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚
凭证联次是否齐全、有无涂改
大小写金额是否一致
第22题:
是否为本行社可以受理的合法凭证
是否超过有效期限
印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符
凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续
第23题:
来账业务是否为农行受理业务
来账凭证要素是否齐全、正确
收款人、付款人账号与户名是否相符
是否加盖或打印柜员名