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根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业文化建设过程中需要关注的主要风险包括( )。A.安全生产措施不到位 B.忽视企业间的文化差异和理念冲突 C.产品质量低劣,侵害消费者利益 D.缺乏开拓创新、团队协作和风险意识

题目
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业文化建设过程中需要关注的主要风险包括( )。

A.安全生产措施不到位
B.忽视企业间的文化差异和理念冲突
C.产品质量低劣,侵害消费者利益
D.缺乏开拓创新、团队协作和风险意识

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  • 第1题:

    企业内部控制标准体系主要包括()。

    A、基本规范

    B、具体规范

    C、应用指引

    D、审计指引


    正确答案:ABC

  • 第2题:

    根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。

    • A、《企业内部控制审计指引》
    • B、《企业内部控制评价指引》
    • C、《企业内部控制应用指引》
    • D、《企业内部控制规范——基本规范》

    正确答案:B

  • 第3题:

    中国内部控制标准体系包括()。

    • A、企业内部控制应用指引
    • B、企业内部控制评价指引
    • C、企业内部控制监督指引
    • D、企业内部控制基本规范

    正确答案:A,B,D

  • 第4题:

    从企业角度考虑需要遵循的内部控制制度主要有()。

    • A、《企业内部控制基本规范》
    • B、《企业内部控制应用指引》
    • C、《企业内部控制评价指引》
    • D、企业内部控制配套指引其他相关法规

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    企业内部控制配套指引包括()。

    • A、企业内部控制应用指引
    • B、企业内部控制评价指引
    • C、企业内部控制基本规范
    • D、企业内部控制审计指引

    正确答案:A,B,D

  • 第6题:

    问答题
    《企业内部控制应用指引第13号-业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及在业务外包实施过程中应该采取的措施。

    正确答案: 企业的业务外包需关注的主要风险:(1)外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失。(2)业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势。(3)业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案。业务外包实施过程中应该采取的措施包括:(1)企业应当加强业务外包实施的管理,严格按照业务外包制度、工作流程和相关要求,组织开展业务外包,并采取有效的控制措施,确保承包方严格履行业务外包合同。(2)企业应当做好与承包方的对接工作,加强与承包方的沟通与协调,及时搜集相关信息,发现和解决外包业务日常管理中存在的问题。对于重大业务外包,企业应当密切关注承包方的履约能力,建立相应的应急机制,避免业务外包失败造成本企业生产经营活动中断。(3)企业应当根据国家统一的会计准则制度,加强对外包业务的核算与监督,做好业务外包费用结算工作。(4)企业应当对承包方的履约能力进行持续评估,有确凿证据表明承包方存在重大违约行为,导致业务外包合同无法履行的,应当及时终止合同。承包方违约并造成企业损失的,企业应当按照合同对承包方进行索赔,并追究责任人责任。(5)业务外包合同执行完成后需要验收的,企业应当组织相关部门或人员对完成的业务外包合同进行验收,出具验收证明。验收过程中发现异常情况,应当立即报告,查明原因,及时处理。
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需要关注的主要风险(    )。
    A

    固定资产更新改造不够,资产价值贬值

    B

    筹资决策不当,引发资本结构不合理

    C

    无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力

    D

    存货积压,导致流动资金占用过多


    正确答案: C
    解析:

  • 第8题:

    多选题
    控制手段类指引包括以下()。
    A

    企业内部控制应用指引第15号——全面预算

    B

    企业内部控制应用指引第16号——合同管理

    C

    企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

    D

    企业内部控制应用指引第18号——信息系统


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列需关注的主要风险包括()。
    A

    固定资产更新改造不够.使用效能低下.维护不当.产能过剩

    B

    资金活动管控不严

    C

    筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资

    D

    资金调度不合理.营运不畅


    正确答案: D,A
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    中国内部控制标准体系包括()。
    A

    企业内部控制应用指引

    B

    企业内部控制评价指引

    C

    企业内部控制监督指引

    D

    企业内部控制基本规范


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    企业内部控制配套指引包括()。
    A

    企业内部控制应用指引

    B

    企业内部控制评价指引

    C

    企业内部控制基本规范

    D

    企业内部控制审计指引


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    为了加强企业文化建设,发挥企业文化在企业发展中的重要作用,根据()制定本指引。

    • A、《企业内部控制基本规范》
    • B、《企业会计制度》
    • C、《会计法》
    • D、《会计基础工作规范》

    正确答案:A

  • 第14题:

    《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》属于控制手段类的应用指引


    正确答案:错误

  • 第15题:

    控制手段类指引包括以下()。

    • A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算
    • B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理
    • C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
    • D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    某培训机构在处理会员信息时,其信息资料系统遭遇黑客入侵,所有会员的个人资料全部外泄,导致会员收到很多骚扰短信,给会员造成困扰,并且使得该培训机构的声誉严重受损。该风险属于()。

    • A、《企业内部控制应用指引》提出的内部信息传递中企业应关注的风险
    • B、《企业内部控制应用指引》提出的企业利用信息系统实施内部控制中应关注的风险
    • C、《企业内部控制应用指引》提出的针对企业拥有无形资产应关注的有关风险
    • D、《企业内部控制应用指引》提出的全面梳理项目各个环节可能存在的风险

    正确答案:B

  • 第17题:

    以下说法正确的是()。

    • A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引
    • B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
    • C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则
    • D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    问答题
    《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。

    正确答案: 内部信息传递需关注的主要风险包括:(1)内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行。(2)内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实。(3)内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力。利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险包括:(1)信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下。(2)系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制。(3)系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    为了加强企业文化建设,发挥企业文化在企业发展中的重要作用,根据()制定本指引。
    A

    《企业内部控制基本规范》

    B

    《企业会计制度》

    C

    《会计法》

    D

    《会计基础工作规范》


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    从企业角度考虑需要遵循的内部控制制度主要有()。
    A

    《企业内部控制基本规范》

    B

    《企业内部控制应用指引》

    C

    《企业内部控制评价指引》

    D

    企业内部控制配套指引其他相关法规


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    根据《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》,制定与实施发展战略需关注的主要风险包括()。
    A

    缺乏明确的发展战略

    B

    发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业

    C

    发展战略因主观原因频繁变动

    D

    发展战略实施不到位


    正确答案: D,B
    解析: 本题考核发展战略。制定与实施发展战略需关注的主要风险: (1)缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位,可能导致企业盲目发展,难以形成竞争优势,丧失发展机遇和动力。 (2)发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业,可能导致企业过度扩张,甚至经营失败。 (3)发展战略因主观原因频繁变动,可能导致资源浪费,甚至危及企业的生存和持续发展。

  • 第22题:

    问答题
    《企业内部控制应用指引第l3号——业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及可实施的有关控制措施中的五项措施。

    正确答案:
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。
    A

    《企业内部控制审计指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制应用指引》

    D

    《企业内部控制规范——基本规范》


    正确答案: D
    解析: 暂无解析